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内部财务审计的内容和作用
发布日期:2018-10-13 16:54   点击次数:117  来源:誉钦财务
            
        现在,企业经营者和管理者越来越重视企业财务安全问题。因此,有关公司财务审计的相关工作逐渐成为了一项定期审计活动。内部财务审计作为财务审计的主要类型之一,对于实现企业财务安全和防范企业财税风险具有重要意义。那么,什么是内部财务审计?进行内部财务审计的具体作用是什么?本文将解释这一点。
内部财务审计的内容和作用
        所谓内部财务审计,是指企业及其子公司财务管理和会计内外部控制的健全性和有效性,符合国家法律法规和企业管理制度。独立的经济监督和评估活动,用于审查和评估财务信息的真实性和正确性。
 
        通常,企业的内部财务审计具有以下作用:
        1.监察是否存在违章、违规行为并及时规避风险
        内部财务审计从分析公司财务数据开始,详细检查公司是否违反了业务运作过程中的规定和违规行为,及时提示发生或潜在风险,然后审查公司的合理性。系统。一些与业务发展不匹配的不合理,过时的系统会得到修订和改进。
 
        2.企业经营管理查漏补缺
        内部财务审计从评估内部控制系统开始,发现企业管理各个方面的管理漏洞,并识别和防范可控风险。在内部财务审计过程中,审计师还需要加强对下属公司经营动态的实时跟踪,加强与下属公司的沟通和联系,分析指标,锁定嫌疑人并获取见解。 。
 
        3.有效管理企业的经济活动
        内部财务审计作为企业控制管理系统的重要组成部分,是对内部控制的重新控制。通过内部财务审计工作,可以有效管理企业的经济活动,检查内部控制的程度和效果,提出管理中存在的不足和问题,并加以改进。
 
        4.促进企业经济效益
        通过内部财务审计,公司内部财务审计揭示差异,分析形成差异的因素,评估企业的经营业绩,总结企业经济活动的规律,从而揭示未充分利用的人的内在潜力,财务和材料。并提出改进措施,可以极大地促进企业经济效益的提高。
内部财务审计的内容和作用
        如今,开展内部财务审计对于实现财务安全,促进业务发展具有重要意义。因此,企业经营者和管理人员都需要有效提高对内部财务审计的认识,进而促进内部财务审计工作的顺利实施。